Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, село Никольское, улица Ленина, д. 250
8 (47472) 3-94-36
8 (47472) 3-93-47

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2023 № 20

Дата публикации: 20.08.2023г.


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения  Никольский сельсовет

Усманского муниципального  района Липецкой области

с.Никольское

От 31марта 2023 г.

                   № 20

О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое  развитие сельской территории - сельского поселения  Никольский сельсовет Усманского муниципального  района Липецкой области на 2016-2025 годы", утвержденную  постановлением администрации сельского поселения Никольский  сельсовет Усманского муниципального района № 137 от 14.11.2016 г.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Никольский сельсовет от 14.11.2016 г. № 137

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации

сельского поселения

Никольский сельсовет:

 

 

В.И. Васильева

 

 

 

 

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Никольский сельсовет

от 31.03.2023 г. № 20

 

Муниципальная программа    "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения  Никольский сельсовет Усманского муниципального района  Липецкой области на 2016-2025 годы"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы  "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016 -2025 годы"  (далее Программы)

 

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 - 2025 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

5."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"

6."Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2020-2025 годах"

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Никольский сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель 5 задачи 1 Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.

Показатель задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят –194 897,8 тыс. руб., из них:

2016 год - 10504,4 тыс. руб.;

2017 год - 11008,0 тыс. руб.;

2018 год - 13334,0 тыс. руб.;

2019 год - 26805,3тыс. руб.;

2020 год - 25 664,4 тыс. руб.;

2021 год - 24 420,4 тыс. руб.;

2022 год –22 921,7 тыс. руб.;

2023 год –25 275,3 тыс. руб.;

2024 год –17582,1 тыс. руб.

2025 год –17 382,2 тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

 

1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения

Никольское сельское поселение расположено в центральной части Усманского муниципального района Липецкой области, поселение граничит: на севере и западе с Куликовским, на севере с Октябрьским и Дрязгинским, на востоке с Пушкарским и Сторожевским, на юге с Пригородним, на юго-западе с Поддубровским сельскими поселениями Усманского района. Никольское сельское поселение включает два населенных пункта: с.Никольское и д.Московка. Административным центром сельсовета является с. Никольское. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. - 2189 человек. Плотность населения составляет 57,4 чел./кв.км.

Через Никольское проходит областная автотрасса связывающая Липецк и Усмань. По западной границе сельского поселения проходит железнодорожная магистраль "Грязи-Воронеж", в д.Московка расположена железнодорожная станция.

Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения. 

Никольское сельское поселение расположено в центральной части Усманского района и представляет собой относительно ровную местность

По территории сельского поселения протекают река Излегоща и ее левые притоки река Ситьма и река Полевая Излегоща. Одно из важнейших преимуществ, придающее сельскому поселению особое своеобразие, - наличие искусственных водоемов в поймах рек. Большую часть земель поселения занимают пашни

В советское время на территории сельского поселения был построен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В границе сельского поселения находятся 2 населенных пункта: с.Никольское, д.Московка.

Площадь территории сельского поселения составляет - 10834 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 9547 га, из них пашни - 7343га; земли поселений - 1257 га.

Водный фонд поселения представлен реками Излегоща, Сетьма и Полевая Излегоща, четырьмя прудами. Основными источниками питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотока.

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет -2189 человек, из них в с.Никольское - 2104, д.Московка -85 человек.

Общее число хозяйств составляет - 964, из них в с.Никольское -895, д.Московка - 69.

Имеют газовое отопление - 937 хозяйств; печное - 27 хозяйств.

По территории сельского поселения проходит 51,928 километров дорог, с асфальтовым покрытием 9,126 км, с щебеночным 25,506 км, грунтовым - 17,296 км.

Всего улиц - 19, из них в с.Никольское - 18, д.Московка - 1.

1. Хозяйствующие субъекты:

- ООО "Агрохолдиг АСТ" ;

- ООО "АгроИнвест";

-ООО "АгроЛипецк";

- нефтебаза ООО "Геркон Плюс";

- ООО "Никольский";

- ООО «Явис»;

- ООО «Ярвис»;

- ИП Ярославцев В.И.;

- ИП Скороваров В.Л.;

- ПССПК "Поляна";

- ССПСПК "Семья";

- ССПСПК «Маяк»;

- ИП глава КФХ Лайко П.А.;

- ИП глава КФХ Леушин В.И.;

- ИП глава КФХ Плотников И.А.;

- ООО «НКЗ»;

- ООО ТД «НКЗ»;

- ООО «Усманский Элеватор»;

- ООО «Усманское КХП»;

- ООО «Агротерминал»

 

2. Бюджетные учреждения:

- ЦВОП с.Никольское,

- МБДОУ детский сад "Мальвинка",

- МБДОУ детский сад "Ромашка",

- МБУК "Досуговый центр" администрации Никольский сельсовет, в который входят: библиотека,

- МБОУ ООШ с.Никольское

3. Торговые предприятия:

- магазин "Продукты" (ИП Васильева),

- магазин "Яна" (ИП Потокина),

- магазин "Хозтовары" (ИП Васильева),

- магазин «Хозтовары» (ИП Борзых А.В.),

- магазин «Продукты» (ИП Садыгов Н.С.),

- магазин «Продукты» (ИП Баранов П.Г.),

- ИП Колягин Д.В.

- ТС «Пятерочка» (ООО «Агроторг»),

- автомастерская,

- автомойка,

- выездная автолавка (ПО "Усмань).

Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Никольский сельсовет до 2025 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Никольский сельсовет.

Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Перечень подпрограмм.

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

Подпрограмма 5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсоветв 2016-2025 годах"

Подпрограмма 6."Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2020-2025 годах"

Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2025 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозносоставит194 897,8 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах" –62 264,7 тыс.руб;

Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"- 71,6 тыс.руб;

Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"- 73 342,9 тыс.руб;

Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2025 годах" –55 264,3 тыс.руб;

Подпрограммы 5."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсоветв 2016-2025 годах"- 1 912,0 тыс.руб;

Подпрограммы 6. "Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2020-2025годах"-2 042,3тыс.руб.

Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Никольский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1  к муниципальной программе  "Устойчивое развитие сельской территории -  сельского поселения Никольский сельсовет  Усманского муниципального района  Липецкой области на 2016-2025 годы"

 

Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы  "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы"

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

 

 

 измерения

базовый 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

13

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении _________________ сельсовет

 

3

Индикатор цели               Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

% от числа опрошенных

37

38

39

45

48

50

50

50

50

50

50

 

4

Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения

 

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы              Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

 

62

64

67

68

69

66

66

67

68

70

70

 

6

 Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы                     Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

%

90

91

92

93

94

95

95

95

95

95

95

 

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы                Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

%

37

38

39

45

48

50

50

50

50

50

50

 

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы                    Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

30

41

44

47

54

60

60

60

60

60

60

 

9

Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

 

10

Показатель  задачи 2         -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

11

Подпрограмма 1– Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2024 годах".

 

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

 

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

чел.

3

0

0

1

1

1

0

3

0

0

0

 

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1         Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

Всего, тыс.руб

Х

3 446,7

4 169,2

3 796,7

8 960,8

5 490,8

7 549,9

6 997,3

7 564,5

7 151,9

7 136,9

 

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский  сельсовет"

местный  бюджет

Х

3 413,2

4 131,1

3 765,2

4 926,6

5 456,0

7 514,1

6 955,0

7 530,9

7 118,3

7 102,5

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

33,5

38,1

31,5

4 034,2

34,8

35,8

42,3

33,6

33,6

34,4

 

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 818,2

1 205,4

1 211,8

1 278,1

1 406,4

1 447,2

1 531,7

1 624,4

1 536,6

1 536,6

 

местный бюджет

Х

1 818,2

1 205,4

1 211,8

1 278,1

1 406,4

1 447,2

1 531,7

1 624,4

1 536,6

1 536,6

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

17

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0,0

972,2

1 235,1

1 752,8

1 894,5

2 326,3

2 128,2

2 704,3

2 704,3

2 704,3

 

местный бюджет

Х

0,0

972,2

1 235,1

1 752,8

1 894,5

2 326,3

2 128,2

2 704,3

2 704,3

2 704,3

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

1 557,7

1 893,0

1 279,3

1 375,7

2 114,1

3 697,1

3 010,1

2 841,3

2 592,5

2 580,5

 

местный  бюджет

Х

1 557,7

1 893,0

1 279,3

1 375,7

2 114,1

3 697,1

3 010,1

2 841,3

2 592,5

2 580,5

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-ципального района из бюд-жета поселения на осу-ществление полномочий в части содержание специали-ста по муниципальным закупкам

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

20

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправ

Всего, тыс.руб

Х

15,5

20,5

20,5

22,0

22,8

22,8

22,8

26,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

15,5

20,5

20,5

22,0

22,8

22,8

22,8

26,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

21

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Всего, тыс.руб

Х

42,8

61,0

36,0

45,3

40,5

38,0

39,0

39,0

39,0

39,0

 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления  на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)             Заключение договоров на приобретение информационных услуг с использованием информационно - правовых систем

местный бюджет

Х

15,9

30,0

12,0

18,0

13,2

12,6

14,4

15,4

15,4

14,8

 

районый бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

26,9

31,0

24,0

27,3

27,3

25,4

24,6

23,6

23,6

24,2

 

22

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Всего, тыс.руб

Х

12,5

17,1

14,0

18,4

12,5

15,5

16,0

16,5

16,5

16,5

 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления  на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

местный бюджет

Х

5,9

10,0

6,5

8,0

5,0

5,1

5,9

6,5

6,5

6,3

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

6,6

7,1

7,5

10,4

7,5

10,4

10,1

10,0

10,0

10,2

 

23

Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

15,6

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Заключение договора на повышение квалификации

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

10,6

0,0

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

 

24

Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

0,0

234,5

310,0

263,0

260,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

0,0

234,5

310,0

263,0

260,0

 

25

Мероприятие 5 задачи 1 Подпрограммы 1

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

4 433,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Капитальный ремонт здания администрации.

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

448,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

3 985,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

26

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

3 446,7

4 169,2

3 796,7

8 960,8

5 490,8

7 549,9

6 997,3

7 564,5

7 151,9

7 136,9

 

местный бюджет

Х

3 413,2

4 131,1

3 765,2

4 926,6

5 456,0

7 514,1

6 955,0

7 530,9

7 118,3

7 102,5

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

33,5

38,1

31,5

4 034,2

34,8

35,8

42,3

33,6

33,6

34,4

 

27

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Никольский сельсовет в  2016-2024 годах".

 

28

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

29

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

%

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

 

30

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

18,5

30,0

0,0

0,0

 

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

18,5

30,0

0,0

0,0

 

31

Реализация направления расходов основного мероприятия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

18,5

30,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

18,5

30,0

0,0

0,0

 

32

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

18,5

30,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

18,5

30,0

0,0

0,0

 
 

33

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2024 годах

 

34

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

 

35

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3        Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

 

 

 

3

3

1,6

0,7

0,0

1,3

1,5

0,0

0

 

36

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

Всего, тыс.руб

Х

2 910,7

257,5

2 486,8

3 961,1

2 849,1

363,5

4 328,2

4 682,9

0,0

0,0

 

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

местный бюджет

Х

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

районный бюджет

Х

2 792,6

257,5

2 486,8

3 961,1

2 849,1

363,5

4 328,2

4 682,9

0,0

0,0

 

 

  областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

37

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2 910,7

257,5

2 486,8

3 961,1

2 849,1

363,5

4 328,2

4 682,9

0,0

0,0

 

местныйбюджет

Х

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

         районный бюджет

Х

2 792,6

257,5

2 486,8

3 961,1

2 849,1

363,5

4 328,2

4 682,9

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

38

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

 

39

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3     Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

 

40

Показатель 2  задачи 2 Подпрограммы 3             Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

10

12

13

14

15

16

16

16

16

16

16

 

41

Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

35

40

45

48

50

50

50

50

50

50

 

42

Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

43

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

Всего, тыс.руб

Х

1 937,4

3 051,6

3 582,3

10 343,7

6 656,4

4 977,0

4 712,7

6 216,0

5 105,4

4 920,5

 

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

местный бюджет

Х

689,8

1 473,3

2 803,9

6 059,0

4 895,6

4 977,0

4 712,7

2 597,0

1 486,4

1 301,5

 

районны бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

1 267,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

1 247,6

1 578,3

778,4

4 284,7

493,0

0,0

0,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

 

44

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

1 937,4

3 051,6

3 332,3

10 343,7

6 357,4

4 604,0

4 320,8

2 103,4

1 062,8

915,2

 

местный бюджет

Х

689,8

1 473,3

2 553,9

6 059,0

4 596,6

4 604,0

4 320,8

2 103,4

1 062,8

915,2

 

районный  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

1 267,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

1 247,6

1 578,3

778,4

4 284,7

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

45

Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

х

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

х

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

46

Реализация направления расходов основного мероприятия  Региональный проект «Формирование комфорт-ной городской среды»

Всего, тыс.руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 692,9

3 692,9

3 655,6

 

местный бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,9

73,9

36,6

 

районный бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

 

47

Основное мероприятия "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повы-шения энергетической эф-фективности"

Всего, тыс.руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

299,0

373,0

391,9

419,7

349,7

349,7

 

местный бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

299,0

373,0

391,9

419,7

349,7

349,7

 

районный бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

48

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

4 848,1

3 309,1

6 069,1

14 304,8

9 505,5

5 340,5

9 040,9

10 898,9

5 105,4

4 920,5

 

местный бюджет

Х

807,9

1 473,3

2 803,9

6 059,0

4 895,6

4 977,0

4 712,7

2 597,0

1 486,4

1 301,5

 

районный  бюджет

Х

2 792,6

257,5

2 486,8

3 961,1

2 849,1

363,5

4 328,2

4 682,9

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

1 267,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

1 247,6

1 578,3

778,4

4 284,7

493,0

0,0

0,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

 

49

 

 

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2024 годах".

 

50

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

 

51

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4          Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

70

75

80

85

14

4

100

100

100

100

100

 

52

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4         Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

302

310

325

340

1086

1100

1100

1100

1100

1100

1100

 

53

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4         Количество посещений библиотеки

ед.

Х

Х

Х

Х

12290

12500

12500

12500

12500

12500

12500

 

54

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

Всего, тыс.руб

Х

2 132,8

2 777,5

3 324,9

3 091,4

8 188,2

11 342,0

5 547,7

5 198,1

4 539,7

4 539,7

 

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Никольский сельсовет"

местный бюджет

Х

1 442,8

2 181,3

3 075,7

2 817,3

3 696,8

11 029,6

5 164,8

4 826,0

4 539,7

4 539,7

 

районный  бюджет

Х

190,0

211,2

249,2

274,1

301,5

312,4

343,6

372,1

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

500,0

38,5

0,0

0,0

1 173,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

346,5

0,0

0,0

3 016,7

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

 

55

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

190,0

211,2

249,2

274,1

301,5

312,4

343,6

372,1

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный  бюджет

Х

190,0

211,2

249,2

274,1

301,5

312,4

343,6

372,1

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

56

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

1 387,8

2 169,3

3 075,7

2 817,3

3 448,7

11 029,6

5 161,4

4 826,0

4 539,7

4 539,7

 

местный бюджет

Х

1 387,8

2 169,3

3 075,7

2 817,3

3 448,7

11 029,6

5 161,4

4 826,0

4 539,7

4 539,7

 

районный  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

57

Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части материально-технического оснащения учреждений культуры за счет средств областного бюджета

Всего, тыс.руб

Х

555,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный  бюджет

Х

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

58

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет федерального бюджета

Всего, тыс.руб

Х

0,0

397,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,7

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

районный  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной  бюджет

Х

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

346,5

0,0

0,0

0,0

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

 

59

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

60

Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

4 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

248,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

1 173,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

3 016,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

61

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

 

62

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

              ед.

30

35

40

45

50

55

55

55

55

55

55

 

Количество проведенных спортивных мероприятий

 

 

 

 

 

63

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

Всего, тыс.руб

Х

46,0

5,0

48,3

132,3

68,6

139,9

1 038,3

1 533,7

785,1

785,1

 

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Никольский сельсовет"

местный бюджет

Х

46,0

5,0

48,3

132,3

68,6

139,9

1 038,3

1 533,7

785,1

785,1

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

64

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Никольский сельсовет»

Всего, тыс.руб

Х

46,0

5,0

48,3

132,3

68,6

139,9

1 038,3

1 533,7

785,1

785,1

 

местный бюджет

Х

46,0

5,0

48,3

132,3

68,6

139,9

1 038,3

1 533,7

785,1

785,1

 
 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

65

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

2 178,8

2 782,5

3 373,2

3 223,7

8 256,8

11 481,9

6 586,0

6 731,8

5 324,8

5 324,8

 

местный бюджет

Х

1 488,8

2 186,3

3 124,0

2 949,6

3 765,4

11 169,5

6 203,1

6 359,7

5 324,8

5 324,8

 

районный  бюджет

Х

190,0

211,2

249,2

274,1

301,5

312,4

343,6

372,1

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

500,0

38,5

0,0

0,0

1 173,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

346,5

0,0

0,0

3 016,7

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

 

66

Подпрограмма  5«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсовет на 2020-2024 годы»

 

67

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

 

68

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5     Доля разработки основного документа градостроительного зонирования

кв.м

0

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

 

69

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5

Всего, тыс.руб

Х

30,8

747,2

95,0

316,0

369,0

25,0

279,0

50,0

0,0

0,0

 

:"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке территорий сельских поселений на условиях софинансировани

местный бюджет

Х

30,8

139,9

14,3

316,0

369,0

25,0

279,0

50,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

607,3

80,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

70

Реализация направления расходов основного мероприятия:"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке тер

Всего, тыс.руб

Х

30,8

747,2

95,0

316,0

369,0

25,0

279,0

50,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

30,8

139,9

14,3

316,0

369,0

25,0

279,0

50,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

 

607,3

80,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

71

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

Х

30,8

747,2

95,0

316,0

369,0

25,0

279,0

50,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

30,8

139,9

14,3

316,0

369,0

25,0

279,0

50,0

0,0

0,0

 

районный  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

607,3

80,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

72

Подпрограмма 6 «Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет на 2020-2024 годы»

 

73

Задача 1 Подпрограммы 6 – Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.

 

74

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6     Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.

 

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

 

75

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2 042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области»

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2 042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

76

Реализация направления расходов основного мероприятия «Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области»

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2 042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2 042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

77

Итого по Подпрограмме 6

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2 042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

2 042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

районный  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

78

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

10 504,4

11 008,0

13 334,0

26 805,3

25 664,4

24 420,4

22 921,7

25 275,2

17 582,1

17 382,2

 

 

местный бюджет

Х

5 740,7

7 930,6

9 707,4

14 251,2

16 528,3

23 708,7

18 168,3

16 567,6

13 929,5

13 728,8

 

 

районный  бюджет

Х

2 982,6

468,7

2 736,0

4 235,2

3 150,6

675,9

4 671,8

5 055,0

0,0

0,0

 

 

областной бюджет

Х

1 781,1

2 262,2

890,6

8 318,9

1 701,0

35,8

52,5

3 652,6

3 652,6

3 653,4

 

 

Федеральный бюджет

Х

0,0

346,5

0,0

0,0

4 284,5

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Васильева Валентина Ивановна

 

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,   чел.

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,  %

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 62 264,7 тыс. руб., из них:

2016 год –  3446,7 тыс. руб.;

2017 год – 4169,2 тыс. руб.;

2018 год – 3796,7 тыс. руб.;

2019 год -  8960,8 тыс. руб.;

2020 год –  5490,8 тыс. руб.;

2021 год –  7 549,9 тыс. руб.;

2022 год –  6 997,3 тыс. руб.;

2023 год –  7 564,5 тыс. руб.;

2024 год –  7 151,9 тыс. руб;

2025 год –  7 136,9 тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.       Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным.

Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,   чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,   %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет" вт.ч. приобретение информационно-правововой системы «Гарант»,  приобретение услуг по электронному ведению похозяйственного учета, повышению квалификации муниципальных служащих, капитальный ремонт здания администрации.

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:

всего     -   62 264,7  тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета -  57 912,9   тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -   0  тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета -   4 315,8  тыс. руб.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Васильева Валентина Ивановна

Задачи Подпрограммы

1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  71,6       тыс. руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год –   0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год –  0,0  тыс. руб.;

2020 год –  0,0   тыс. руб.;

2021 год –  23,1   тыс. руб.;

2022 год –  18,5   тыс. руб.;

2023 год –  30,0   тыс. руб.;

2024 год –  0,0   тыс. руб.

2025 год –  0,0   тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.

К 2025 году ожидается сокращение  деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций -  до 0 ед.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.       Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,  %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы – "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность".

 

5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего   - 71,6 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   71,6 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Васильева Валентина Ивановна

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,;

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  %;

Показатель 2 задачи 2

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,  ед.;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 2

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,   ед.

Показатель 5 задачи 2

Количество построенных ограждений кладбищ, ед.

Показатель 6 задачи 2

Устранение мест захламления территории, ед.

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 73 342,9 тыс. руб., из них:

2016 год – 4848,1 тыс. руб.;

2017 год –  3309,1 тыс. руб.;

2018 год –   6069,1 тыс. руб.;

2019 год –  14304,8  тыс. руб.;

2020 год –   9 505,5 тыс. руб.;

2021 год –   5 340,5 тыс. руб.;

2022 год –   9 040,9 тыс. руб.;

2023 год –   10 899,0 тыс. руб.;

2024 год –   5 105,4 тыс. руб;

2025 год –   4 920,5 тыс. руб.

 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 70  %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 95 %;

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.                     Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 90 %, имеется 131 ламп уличного освещения, в том числе в д.Московка – 11 . Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 46 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 71 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 62 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших

 текущий ремонт дорог,  км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,  ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,  ед.;

           5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,   ед.

            6. Количество построенных ограждений кладбищ, ед.

           7. Устранение мест захламления территории, ед.

  1. 3.         Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения". В т.ч. строительство ограждения кладбища.

 

  1. 4.         Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего  -73 342,9 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   31 114,4 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 21 721,7 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 19 239,0 тыс.руб.

за счет средств федерального бюджета – 1267,8тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Васильева Валентина Ивановна

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,  ед.

Показатель  2 задачи 1

Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий,   ед.

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных  спортивных мероприятий,  ед.

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  55 264,3 тыс. руб., из них:

2016 год –  2178,8 тыс. руб.;

2017 год –  2782,5 тыс. руб.;

2018 год –  3373,2 тыс. руб.;

2019 год –  3223,7 тыс. руб.;

2020 год –  8 256,8 тыс. руб.;

2021 год –   11 481,9 тыс. руб.;

2022 год –   6 586,0 тыс. руб.;

2023 год –   6 731,8 тыс. руб.;

2024 год –   5 324,8 тыс. руб;

2025 год –   5 324,8 тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 100 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Досуговый центр в котором осуществляется показ цифрового кино, ведение кружков народного творчества, библиотека. Так же на территории поселения имеется спортзал. 

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

Основными проблемами развития социальной сферы являются:

- недостаточный уровень материально - технической базы объектов культуры и  спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

  1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,  ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий,  ед.;

3.Количество проведенных  спортивных мероприятий,  ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Никольский сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Никольский сельсовет".

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.

предположительно составит всего  -55 264,3 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   47 896,0 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 2 254,1 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 1 721,9 тыс.руб.

за счет средств федерального бюджета – 3392,3тыс.руб.

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной Программы

«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах»

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Васильева Валентина Ивановна

Задачи Подпрограммы

1.Разработка основного документа градостроительного зонирования  сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов

(выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон).

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  1 912,0       тыс. руб., из них:

2016 год – 30,8 тыс. руб.;

2017 год – 747,1 тыс. руб.;

2018 год – 95,0 тыс. руб.;

2019 год – 316,0  тыс. руб.;

2020 год – 369,0   тыс. руб.;

2021 год – 25,0   тыс. руб.;

2022 год – 279,0   тыс. руб.;

2023 год – 50,0   тыс. руб.;

2024 год – 0,0   тыс. руб;

2025 год – 0,0   тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Никольский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

  1. 1.       Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Никольский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:

- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;

-  установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Разработка основного документа градостроительного зонирования  сельского поселения Никольский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)

Показатель задачи  - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы – :"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке
территорий сельских поселений на условиях софинансирования с областным бюджетом"
.

5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего   - 1 912,0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –  1 224,0 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 688,0 тыс.руб.

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсоветна 2020-2025 годы»

(далее - Подпрограмма)

 

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Глава администрации Васильева Валентина Ивановна

Цели подпрограммы

Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре

Задача подпрограммы

1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.

Показатели задач подпрограммы

Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы без выделения этапов.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 2 042,3 тыс. руб., в т. ч.

2020 г. – 2 042,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Обеспечение работоспособности и эксплуатации сетей связи и оказание услуг связи.

2.Технические решения по созданию (модернизации) сетей связи должны обеспечивать возможность получения услуг фиксированного доступа к сети Интернет.

3. Доступ к сети Интернет на территории сельского поселения должен быть организован по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории района предоставляется следующие телекоммуникационные услуги: услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи, услуги интерактивного телевидения. Увеличивается территория и улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. Удельный вес домашних хозяйств, получающих доступ к Интернету с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств региона составляет 75%.

 Волоконно-оптические линии связи доведены до всех административных центров поселений района, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрации всех поселений района имеют доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. Для населения организованы зоны свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

 

2. Приоритеты, цели и задачи, описание показателей задач  подпрограммы

 Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является:

-обеспечение населения качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

В соответствии с установленными приоритетами определены задачи и показатели подпрограммы:

1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.

3.Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.

 

 

3. Сроки  и этапы реализации подпрограммы

 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2020-2025 годы без выделения этапов.

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

 

 

В рамках исполнения подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

  1. Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района.

 

Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

  1. Доступ населения к сети Интернет сети волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON.

 

5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2020-2025 гг. предположительно составит всего   - 2 042,3тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –  2 042,3тыс.руб.

 

Васильева
Валентина Ивановна

глава администрации