РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Никольский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
с.Никольское
От 27февраля 2023 г. |
№ 13 |
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Никольский сельсовет от 14.11.2016 г. № 137
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Никольский сельсовет: |
В.И. Васильева |
Приложение к постановлению
администрации сельского
поселения Никольский сельсовет
от 27.02.2023 г. № 13
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2025 годы" (далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 - 2025 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2025 годах". 5."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах" 6."Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2020-2025 годах" |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Никольский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель 5 задачи 1 Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с. Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят –194 358,8 тыс. руб., из них: 2016 год - 10504,4 тыс. руб.; 2017 год - 11008,0 тыс. руб.; 2018 год - 13334,0 тыс. руб.; 2019 год - 26805,3тыс. руб.; 2020 год - 25 664,4 тыс. руб.; 2021 год - 24 420,4 тыс. руб.; 2022 год –22 921,7 тыс. руб.; 2023 год –24 736,3 тыс. руб.; 2024 год –17582,1 тыс. руб. 2025 год –17 382,2 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Никольское сельское поселение расположено в центральной части Усманского муниципального района Липецкой области, поселение граничит: на севере и западе с Куликовским, на севере с Октябрьским и Дрязгинским, на востоке с Пушкарским и Сторожевским, на юге с Пригородним, на юго-западе с Поддубровским сельскими поселениями Усманского района. Никольское сельское поселение включает два населенных пункта: с.Никольское и д.Московка. Административным центром сельсовета является с. Никольское. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. - 2189 человек. Плотность населения составляет 57,4 чел./кв.км.
Через Никольское проходит областная автотрасса связывающая Липецк и Усмань. По западной границе сельского поселения проходит железнодорожная магистраль "Грязи-Воронеж", в д.Московка расположена железнодорожная станция.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения.
Никольское сельское поселение расположено в центральной части Усманского района и представляет собой относительно ровную местность
По территории сельского поселения протекают река Излегоща и ее левые притоки река Ситьма и река Полевая Излегоща. Одно из важнейших преимуществ, придающее сельскому поселению особое своеобразие, - наличие искусственных водоемов в поймах рек. Большую часть земель поселения занимают пашни
В советское время на территории сельского поселения был построен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В границе сельского поселения находятся 2 населенных пункта: с.Никольское, д.Московка.
Площадь территории сельского поселения составляет - 10834 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 9547 га, из них пашни - 7343га; земли поселений - 1257 га.
Водный фонд поселения представлен реками Излегоща, Сетьма и Полевая Излегоща, четырьмя прудами. Основными источниками питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотока.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет -2189 человек, из них в с.Никольское - 2104, д.Московка -85 человек.
Общее число хозяйств составляет - 964, из них в с.Никольское -895, д.Московка - 69.
Имеют газовое отопление - 937 хозяйств; печное - 27 хозяйств.
По территории сельского поселения проходит 51,928 километров дорог, с асфальтовым покрытием 9,126 км, с щебеночным 25,506 км, грунтовым - 17,296 км.
Всего улиц - 19, из них в с.Никольское - 18, д.Московка - 1.
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО "Агрохолдиг АСТ" ;
- ООО "АгроИнвест";
-ООО "АгроЛипецк";
- нефтебаза ООО "Геркон Плюс";
- ООО "Никольский";
- ООО «Явис»;
- ООО «Ярвис»;
- ИП Ярославцев В.И.;
- ИП Скороваров В.Л.;
- ПССПК "Поляна";
- ССПСПК "Семья";
- ССПСПК «Маяк»;
- ИП глава КФХ Лайко П.А.;
- ИП глава КФХ Леушин В.И.;
- ИП глава КФХ Плотников И.А.;
- ООО «НКЗ»;
- ООО ТД «НКЗ»;
- ООО «Усманский Элеватор»;
- ООО «Усманское КХП»;
- ООО «Агротерминал»
2. Бюджетные учреждения:
- ЦВОП с.Никольское,
- МБДОУ детский сад "Мальвинка",
- МБДОУ детский сад "Ромашка",
- МБУК "Досуговый центр" администрации Никольский сельсовет, в который входят: библиотека,
- МБОУ ООШ с.Никольское
3. Торговые предприятия:
- магазин "Продукты" (ИП Васильева),
- магазин "Яна" (ИП Потокина),
- магазин "Хозтовары" (ИП Васильева),
- магазин «Хозтовары» (ИП Борзых А.В.),
- магазин «Продукты» (ИП Садыгов Н.С.),
- магазин «Продукты» (ИП Баранов П.Г.),
- ИП Колягин Д.В.
- ТС «Пятерочка» (ООО «Агроторг»),
- автомастерская,
- автомойка,
- выездная автолавка (ПО "Усмань).
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Никольский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Никольский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсоветв 2016-2025 годах"
Подпрограмма 6."Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2020-2025 годах"
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозносоставит194 358,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах" –61 992,7 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"- 71,6 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"- 73 075,9 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2025 годах" –55 264,3 тыс.руб;
Подпрограммы 5."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсоветв 2016-2025 годах"- 1 912,0 тыс.руб;
Подпрограммы 6. "Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2020-2025годах"-2 042,3тыс.руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Никольский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы"
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы"
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
|
измерения |
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
|
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении _________________ сельсовет |
|||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
|
62 |
64 |
67 |
68 |
69 |
66 |
66 |
67 |
68 |
70 |
70 |
|
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
30 |
41 |
44 |
47 |
54 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
11 |
Подпрограмма 1– Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3 446,7 |
4 169,2 |
3 796,7 |
8 960,8 |
5 490,8 |
7 549,9 |
6 997,3 |
7 292,5 |
7 151,9 |
7 136,9 |
|
"Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет" |
местный бюджет |
Х |
3 413,2 |
4 131,1 |
3 765,2 |
4 926,6 |
5 456,0 |
7 514,1 |
6 955,0 |
7 258,9 |
7 118,3 |
7 102,5 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
33,5 |
38,1 |
31,5 |
4 034,2 |
34,8 |
35,8 |
42,3 |
33,6 |
33,6 |
34,4 |
|||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 818,2 |
1 205,4 |
1 211,8 |
1 278,1 |
1 406,4 |
1 447,2 |
1 531,7 |
1 536,6 |
1 536,6 |
1 536,6 |
|
местный бюджет |
Х |
1 818,2 |
1 205,4 |
1 211,8 |
1 278,1 |
1 406,4 |
1 447,2 |
1 531,7 |
1 536,6 |
1 536,6 |
1 536,6 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
972,2 |
1 235,1 |
1 752,8 |
1 894,5 |
2 326,3 |
2 128,2 |
2 704,3 |
2 704,3 |
2 704,3 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
972,2 |
1 235,1 |
1 752,8 |
1 894,5 |
2 326,3 |
2 128,2 |
2 704,3 |
2 704,3 |
2 704,3 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 557,7 |
1 893,0 |
1 279,3 |
1 375,7 |
2 114,1 |
3 697,1 |
3 010,1 |
2 708,9 |
2 592,5 |
2 580,5 |
|
местный бюджет |
Х |
1 557,7 |
1 893,0 |
1 279,3 |
1 375,7 |
2 114,1 |
3 697,1 |
3 010,1 |
2 708,9 |
2 592,5 |
2 580,5 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-ципального района из бюд-жета поселения на осу-ществление полномочий в части содержание специали-ста по муниципальным закупкам |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
20 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправ |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
42,8 |
61,0 |
36,0 |
45,3 |
40,5 |
38,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Заключение договоров на приобретение информационных услуг с использованием информационно - правовых систем |
местный бюджет |
Х |
15,9 |
30,0 |
12,0 |
18,0 |
13,2 |
12,6 |
14,4 |
15,4 |
15,4 |
14,8 |
||
районый бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
|
26,9 |
31,0 |
24,0 |
27,3 |
27,3 |
25,4 |
24,6 |
23,6 |
23,6 |
24,2 |
|||
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
17,1 |
14,0 |
18,4 |
12,5 |
15,5 |
16,0 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
местный бюджет |
Х |
5,9 |
10,0 |
6,5 |
8,0 |
5,0 |
5,1 |
5,9 |
6,5 |
6,5 |
6,3 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
6,6 |
7,1 |
7,5 |
10,4 |
7,5 |
10,4 |
10,1 |
10,0 |
10,0 |
10,2 |
|||
23 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Заключение договора на повышение квалификации |
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
24 |
Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
234,5 |
260,0 |
263,0 |
260,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
234,5 |
260,0 |
263,0 |
260,0 |
|||
25 |
Мероприятие 5 задачи 1 Подпрограммы 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 433,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) Капитальный ремонт здания администрации. |
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 985,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
26 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3 446,7 |
4 169,2 |
3 796,7 |
8 960,8 |
5 490,8 |
7 549,9 |
6 997,3 |
7 292,5 |
7 151,9 |
7 136,9 |
|
местный бюджет |
Х |
3 413,2 |
4 131,1 |
3 765,2 |
4 926,6 |
5 456,0 |
7 514,1 |
6 955,0 |
7 258,9 |
7 118,3 |
7 102,5 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
33,5 |
38,1 |
31,5 |
4 034,2 |
34,8 |
35,8 |
42,3 |
33,6 |
33,6 |
34,4 |
|||
27 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||||
28 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||
29 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 |
% |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
||||||||||||||
30 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
18,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" |
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
18,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
18,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
18,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
32 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
18,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
18,5 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
33 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2024 годах |
|||||||||||||
34 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||
35 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
|
|
|
3 |
3 |
1,6 |
0,7 |
0,0 |
1,3 |
1,5 |
0,0 |
0 |
|
36 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 910,7 |
257,5 |
2 486,8 |
3 961,1 |
2 849,1 |
363,5 |
4 328,2 |
4 682,9 |
0,0 |
0,0 |
|
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
местный бюджет |
Х |
118,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
районный бюджет |
Х |
2 792,6 |
257,5 |
2 486,8 |
3 961,1 |
2 849,1 |
363,5 |
4 328,2 |
4 682,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
37 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 910,7 |
257,5 |
2 486,8 |
3 961,1 |
2 849,1 |
363,5 |
4 328,2 |
4 682,9 |
0,0 |
0,0 |
|
местныйбюджет |
Х |
118,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
2 792,6 |
257,5 |
2 486,8 |
3 961,1 |
2 849,1 |
363,5 |
4 328,2 |
4 682,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
38 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|||||||||||||
39 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
40 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
41 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
42 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
43 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 937,4 |
3 051,6 |
3 582,3 |
10 343,7 |
6 656,4 |
4 977,0 |
4 712,7 |
5 949,1 |
5 105,4 |
4 920,5 |
|
"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
местный бюджет |
Х |
689,8 |
1 473,3 |
2 803,9 |
6 059,0 |
4 895,6 |
4 977,0 |
4 712,7 |
2 330,1 |
1 486,4 |
1 301,5 |
||
районны бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 267,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
1 247,6 |
1 578,3 |
778,4 |
4 284,7 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
|||
44 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 937,4 |
3 051,6 |
3 332,3 |
10 343,7 |
6 357,4 |
4 604,0 |
4 320,8 |
1 836,5 |
922,0 |
915,2 |
|
местный бюджет |
Х |
689,8 |
1 473,3 |
2 553,9 |
6 059,0 |
4 596,6 |
4 604,0 |
4 320,8 |
1 836,5 |
922,0 |
915,2 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 267,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
1 247,6 |
1 578,3 |
778,4 |
4 284,7 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
45 |
Реализация мероприятия , по обустройству спортивной площадки в с.Никольское |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140,8 |
0,00 |
|
местный бюджет |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140,8 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
45 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
46 |
Реализация направления расходов основного мероприятия Региональный проект «Формирование комфорт-ной городской среды» |
Всего, тыс.руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 692,9 |
3 692,9 |
3 655,6 |
|
местный бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73,9 |
73,9 |
36,6 |
|||
районный бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
|||
47 |
Основное мероприятия "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повы-шения энергетической эф-фективности" |
Всего, тыс.руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299,0 |
373,0 |
391,9 |
419,7 |
349,7 |
349,7 |
|
местный бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299,0 |
373,0 |
391,9 |
419,7 |
349,7 |
349,7 |
|||
районный бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
48 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 848,1 |
3 309,1 |
6 069,1 |
14 304,8 |
9 505,5 |
5 340,5 |
9 040,9 |
10 632,0 |
5 105,4 |
4 920,5 |
|
местный бюджет |
Х |
807,9 |
1 473,3 |
2 803,9 |
6 059,0 |
4 895,6 |
4 977,0 |
4 712,7 |
2 330,1 |
1 486,4 |
1 301,5 |
|||
районный бюджет |
Х |
2 792,6 |
257,5 |
2 486,8 |
3 961,1 |
2 849,1 |
363,5 |
4 328,2 |
4 682,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 267,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
1 247,6 |
1 578,3 |
778,4 |
4 284,7 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
|||
49 |
|
|||||||||||||
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет в 2016-2024 годах". |
||||||||||||||
50 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||
51 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
70 |
75 |
80 |
85 |
14 |
4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
52 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
302 |
310 |
325 |
340 |
1086 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
|
53 |
Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество посещений библиотеки |
ед. |
Х |
Х |
Х |
Х |
12290 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
12500 |
|
54 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 132,8 |
2 777,5 |
3 324,9 |
3 091,4 |
8 188,2 |
11 342,0 |
5 547,7 |
5 198,1 |
4 539,7 |
4 539,7 |
|
"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Никольский сельсовет" |
местный бюджет |
Х |
1 442,8 |
2 181,3 |
3 075,7 |
2 817,3 |
3 696,8 |
11 029,6 |
5 164,8 |
4 826,0 |
4 539,7 |
4 539,7 |
||
районный бюджет |
Х |
190,0 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
301,5 |
312,4 |
343,6 |
372,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
500,0 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
1 173,2 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
346,5 |
0,0 |
0,0 |
3 016,7 |
0,0 |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
55 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
190,0 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
301,5 |
312,4 |
343,6 |
372,1 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
190,0 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
301,5 |
312,4 |
343,6 |
372,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
56 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 387,8 |
2 169,3 |
3 075,7 |
2 817,3 |
3 448,7 |
11 029,6 |
5 161,4 |
4 826,0 |
4 539,7 |
4 539,7 |
|
местный бюджет |
Х |
1 387,8 |
2 169,3 |
3 075,7 |
2 817,3 |
3 448,7 |
11 029,6 |
5 161,4 |
4 826,0 |
4 539,7 |
4 539,7 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
57 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части материально-технического оснащения учреждений культуры за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб |
Х |
555,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
58 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет федерального бюджета |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
397,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
346,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
59 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
60 |
Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 438,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
248,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 173,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 016,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
61 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||
62 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Количество проведенных спортивных мероприятий |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
63 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
46,0 |
5,0 |
48,3 |
132,3 |
68,6 |
139,9 |
1 038,3 |
1 533,7 |
785,1 |
785,1 |
|
"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Никольский сельсовет" |
местный бюджет |
Х |
46,0 |
5,0 |
48,3 |
132,3 |
68,6 |
139,9 |
1 038,3 |
1 533,7 |
785,1 |
785,1 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
64 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Никольский сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
46,0 |
5,0 |
48,3 |
132,3 |
68,6 |
139,9 |
1 038,3 |
1 533,7 |
785,1 |
785,1 |
|
местный бюджет |
Х |
46,0 |
5,0 |
48,3 |
132,3 |
68,6 |
139,9 |
1 038,3 |
1 533,7 |
785,1 |
785,1 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
65 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 178,8 |
2 782,5 |
3 373,2 |
3 223,7 |
8 256,8 |
11 481,9 |
6 586,0 |
6 731,8 |
5 324,8 |
5 324,8 |
|
местный бюджет |
Х |
1 488,8 |
2 186,3 |
3 124,0 |
2 949,6 |
3 765,4 |
11 169,5 |
6 203,1 |
6 359,7 |
5 324,8 |
5 324,8 |
|||
районный бюджет |
Х |
190,0 |
211,2 |
249,2 |
274,1 |
301,5 |
312,4 |
343,6 |
372,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
500,0 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
1 173,2 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
346,5 |
0,0 |
0,0 |
3 016,7 |
0,0 |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
66 |
Подпрограмма 5«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсовет на 2020-2024 годы» |
|||||||||||||
67 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|||||||||||||
68 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
кв.м |
0 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
69 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
30,8 |
747,2 |
95,0 |
316,0 |
369,0 |
25,0 |
279,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
:"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке территорий сельских поселений на условиях софинансировани |
местный бюджет |
Х |
30,8 |
139,9 |
14,3 |
316,0 |
369,0 |
25,0 |
279,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
607,3 |
80,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
70 |
Реализация направления расходов основного мероприятия:"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке тер |
Всего, тыс.руб |
Х |
30,8 |
747,2 |
95,0 |
316,0 |
369,0 |
25,0 |
279,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
30,8 |
139,9 |
14,3 |
316,0 |
369,0 |
25,0 |
279,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
|
607,3 |
80,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
71 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
30,8 |
747,2 |
95,0 |
316,0 |
369,0 |
25,0 |
279,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
30,8 |
139,9 |
14,3 |
316,0 |
369,0 |
25,0 |
279,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
607,3 |
80,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
72 |
Подпрограмма 6 «Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет на 2020-2024 годы» |
|||||||||||||
73 |
Задача 1 Подпрограммы 6 – Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON. |
|||||||||||||
74 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
75 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области» |
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
76 |
Реализация направления расходов основного мероприятия«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области» |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
77 |
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
78 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
10 504,4 |
11 008,0 |
13 334,0 |
26 805,3 |
25 664,4 |
24 420,4 |
22 921,7 |
24 736,3 |
17 582,1 |
17 382,2 |
|
|
местный бюджет |
Х |
5 740,7 |
7 930,6 |
9 707,4 |
14 251,2 |
16 528,3 |
23 708,7 |
18 168,3 |
16 028,7 |
13 929,5 |
13 728,8 |
||
|
районный бюджет |
Х |
2 982,6 |
468,7 |
2 736,0 |
4 235,2 |
3 150,6 |
675,9 |
4 671,8 |
5 055,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
Х |
1 781,1 |
2 262,2 |
890,6 |
8 318,9 |
1 701,0 |
35,8 |
52,5 |
3 652,6 |
3 652,6 |
3 653,4 |
||
|
Федеральный бюджет |
Х |
0,0 |
346,5 |
0,0 |
0,0 |
4 284,5 |
0,0 |
29,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Васильева Валентина Ивановна
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел. Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 61 992,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 3446,7 тыс. руб.; 2017 год – 4169,2 тыс. руб.; 2018 год – 3796,7 тыс. руб.; 2019 год - 8960,8 тыс. руб.; 2020 год – 5490,8 тыс. руб.; 2021 год – 7 549,9 тыс. руб.; 2022 год – 6 997,3 тыс. руб.; 2023 год – 7 292,5 тыс. руб.; 2024 год – 7 151,9 тыс. руб; 2025 год – 7 136,9 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Никольский сельсовет" вт.ч. приобретение информационно-правововой системы «Гарант», приобретение услуг по электронному ведению похозяйственного учета, повышению квалификации муниципальных служащих, капитальный ремонт здания администрации.
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего - 61 992,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 57 640,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 4 315,8 тыс. руб.;
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Васильева Валентина Ивановна |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 71,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 23,1 тыс. руб.; 2022 год – 18,5 тыс. руб.; 2023 год – 30,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 71,6 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 71,6 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Васильева Валентина Ивановна |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. Показатель 5 задачи 2 Количество построенных ограждений кладбищ, ед. Показатель 6 задачи 2 Устранение мест захламления территории, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 73 075,9 тыс. руб., из них: 2016 год – 4848,1 тыс. руб.; 2017 год – 3309,1 тыс. руб.; 2018 год – 6069,1 тыс. руб.; 2019 год – 14304,8 тыс. руб.; 2020 год – 9 505,5 тыс. руб.; 2021 год – 5 340,5 тыс. руб.; 2022 год – 9 040,9 тыс. руб.; 2023 год – 10 632,0 тыс. руб.; 2024 год – 5 105,4 тыс. руб; 2025 год – 4 920,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 70 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 95 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 90 %, имеется 131 ламп уличного освещения, в том числе в д.Московка – 11 . Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 46 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 71 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 62 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
6. Количество построенных ограждений кладбищ, ед.
7. Устранение мест захламления территории, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения". В т.ч. строительство ограждения кладбища.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего -73 075,9 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 30 847,4 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 21 721,7 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 19 239,0 тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета – 1267,8тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Никольский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Васильева Валентина Ивановна |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 55 264,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 2178,8 тыс. руб.; 2017 год – 2782,5 тыс. руб.; 2018 год – 3373,2 тыс. руб.; 2019 год – 3223,7 тыс. руб.; 2020 год – 8 256,8 тыс. руб.; 2021 год – 11 481,9 тыс. руб.; 2022 год – 6 586,0 тыс. руб.; 2023 год – 6 731,8 тыс. руб.; 2024 год – 5 324,8 тыс. руб; 2025 год – 5 324,8 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Досуговый центр в котором осуществляется показ цифрового кино, ведение кружков народного творчества, библиотека. Так же на территории поселения имеется спортзал.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов культуры и спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Никольский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Никольский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 47 896,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 2 254,1 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 1 721,9 тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета – 3392,3тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Никольский сельсовет в 2016-2025 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Васильева Валентина Ивановна |
Задачи Подпрограммы |
1.Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон). |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 912,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 30,8 тыс. руб.; 2017 год – 747,1 тыс. руб.; 2018 год – 95,0 тыс. руб.; 2019 год – 316,0 тыс. руб.; 2020 год – 369,0 тыс. руб.; 2021 год – 25,0 тыс. руб.; 2022 год – 279,0 тыс. руб.; 2023 год – 50,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб; 2025 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Никольский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Никольский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Никольский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – :"Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, карты (планов) границ населенных пунктов, границы территориальных зон сельских поселений и документацию по планировке
территорий сельских поселений на условиях софинансирования с областным бюджетом"
.
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 1 912,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 1 224,0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 688,0 тыс.руб.
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Никольский сельсоветна 2020-2025 годы»
(далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Глава администрации Васильева Валентина Ивановна |
Цели подпрограммы |
Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре |
Задача подпрограммы |
1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON. |
Показатели задач подпрограммы |
Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы без выделения этапов. |
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 2 042,3 тыс. руб., в т. ч. 2020 г. – 2 042,3 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1.Обеспечение работоспособности и эксплуатации сетей связи и оказание услуг связи. 2.Технические решения по созданию (модернизации) сетей связи должны обеспечивать возможность получения услуг фиксированного доступа к сети Интернет. 3. Доступ к сети Интернет на территории сельского поселения должен быть организован по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории района предоставляется следующие телекоммуникационные услуги: услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи, услуги интерактивного телевидения. Увеличивается территория и улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. Удельный вес домашних хозяйств, получающих доступ к Интернету с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств региона составляет 75%.
Волоконно-оптические линии связи доведены до всех административных центров поселений района, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрации всех поселений района имеют доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. Для населения организованы зоны свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.
2. Приоритеты, цели и задачи, описание показателей задач подпрограммы
Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является:
-обеспечение населения качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.
В соответствии с установленными приоритетами определены задачи и показатели подпрограммы:
1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.
3.Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2020-2025 годы без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
В рамках исполнения подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2020-2025 гг. предположительно составит всего - 2 042,3тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 2 042,3тыс.руб.
18.04.2024.
18.04.2024.
18.04.2024.
17.10.2024.
17.10.2024.
13.09.2024.